你好,門診醫院的需要付出去嗎?
老師,我在繳納社保的時候出現了差額,是因為2月和3月社保的養老個人繳費基數有了變動,導致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補回來之后我發現有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費用可以用作抵扣,因為這個費用抵扣了之后導致我繳納的費用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數額就是,我在個人養老的數據差額為430.4元,退社保費用440.66,有一個10.26的差額,這個數據我應該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應該只能計入其他收益里面吧
老師,我在做賬中遇到這樣問題,出納一直都是從公戶里轉出轉進取錢用做醫院平時開支,我也一直把這種業務掛到其他應付款-出納 名下,但是醫院賬上現金不夠了我怎么把出納轉出的錢作為現金?我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現金的賬,但是憑證后面需要附個借款證明,我就寫了個醫院向出納借現金的收據,這樣做對嗎,這個收據為了能夠應付審計檢查,做的真實化,我是蓋公章還是財務專用章?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個差額,因為工資發放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發放工資補扣了這一塊養老金,但是出現“其他應付款-基本養老金”有了補扣的余額,我不知應該如何做賬?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個養老金差額。因為工資發放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發放工資補扣了這一塊養老金,但是出現“其他應付款-基本養老金”補扣的余額,我不知應該如何做賬?
您好,老師,這個是老人辦理出院時候的單據,從押金里面扣去一些費用,有個門診醫院的529元也收在了養老院這個賬戶上面了,這個要計入其他應收款里面,后返給老人的錢是6410元,因為是集團公司,請問這個單據我應該怎么做分錄
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
這道題應該選擇300萬還是500萬
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
是的,會轉過去,轉到門診醫院
押金是借其他應付款的吧 這筆扣除費用做 借:其他應付款—押金 6939 貸:銀行存款 6410 其他應付款—門診醫院 529
老師,還有上面的收入,我用金蝶軟件做賬,后期會查賬,那會學習書本上告訴一筆一筆的記錄,這個是多借多貸了,需要分開一筆一筆記錄嗎,沒有經驗
都是同一張附件可多借多貸,可以參考下之前同樣事項的賬務處理,保持一致
老師,有員工報銷采購食堂蔬菜的單據,給我,我應該怎么做賬,直接借原材料,還是借其他應付款員工,貸銀行
報銷時員工代墊了款還是借的備用金?采購蔬菜是當天直接消耗還是會后續盤結存?還是一個道理,參考之前處理,保持一致