根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進項稅額轉出嗎?做賬也是4月份做嗎
你好老師!11月份報稅后期末留抵稅額有1200元,12月份應交增值稅200,留抵得夠扣不用交稅,請問分錄怎么寫
老師,您好請問 1、如果公司期末進項稅額有留底的話,要怎么做分錄結轉呢? 2、增值稅期末應該是沒有金額的嗎?
老師您好!請問老師5月份增值稅期末留底稅額:2075元,怎么做賬?分錄怎么寫?
老師,您好!期末結轉應交增值稅留底稅額的分錄怎么編呀
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
老師,應交稅費等于0,可以不做分錄對嗎?
錯了,不好意思老師,期末有留底退稅,應交稅費就是小于0,對嗎?
又錯了,是期末有留底稅額,不是退稅
是的,有留抵稅就是小于0,不需要做分錄
老師,期末有留底稅額,就是應交稅費小于0對嗎?
是的,應交稅費-增值稅的余額就小于0