你好 申請退稅前一稅款所屬期內按規定轉出的進項稅額,無需從已抵扣的增值稅專用發票
老師好,增值稅留底退稅 申報的時候要做進項稅額轉出,這個申報是次月在附表上進項轉出嗎?
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進項稅額轉出嗎?做賬也是4月份做嗎
老師,收到稅務局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
老師 4月份留底退稅 申報增值稅的時候 報表不要填寫吧 只要做賬務處理是嗎
有出口有內銷,4月留抵稅額在5月直接退回賬上了,那這筆稅額在申報5月增值稅報表時要做進項轉出嗎