沒有影響的。但是你申報資產(chǎn)負債表的時候,你得把它放到合同負債里面。
遇到一個題目,題干中寫企業(yè)“未單獨設(shè)置‘預(yù)收賬款’科目”。期間預(yù)收了100萬元。 而題目中有個選項是“年末,資產(chǎn)負債表‘預(yù)收賬款’項目增加100萬元”, 1.想問企業(yè)是否單獨設(shè)置預(yù)收賬款科目這件事對于資產(chǎn)負債表中的項目是不影響的嗎?如果應(yīng)收為負數(shù),依然會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表預(yù)收的項目中? 2.如果企業(yè)未設(shè)置預(yù)收賬款,是否可以默認同樣未設(shè)置預(yù)收賬款?還是兩者并不相干?
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目。現(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
應(yīng)付賬款期末余額在借方,然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負債表的時候,應(yīng)付賬款項目為0,它的期末余額移到了預(yù)收賬款項目(方法一),但是我們公司都不用預(yù)收預(yù)付賬款科目的,我想應(yīng)付賬款直接負數(shù)體現(xiàn)在報表上,預(yù)收賬款是0(方法二),可以這樣操作報表嗎?因為要季報財報了 問題2,我按負數(shù)體現(xiàn)(方法二)做了報表,但是資產(chǎn)總額比方法一少了,這個沒關(guān)系嗎
老師你好,3月份月報資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款數(shù)字體現(xiàn)在預(yù)收賬款欄,季報資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款數(shù)字又以負數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款欄,同一期的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計數(shù)字不一致,相差剛好就是應(yīng)收賬款這個數(shù)字。這個與報表準確性有影響嗎?應(yīng)該是軟件公司把公式設(shè)置成這樣了
老師請問付出去的錢做成預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款對資產(chǎn)負債表有影響嗎?他這家之前一直是預(yù)付,我看做預(yù)付資產(chǎn)負債表超五千萬了,就改成了應(yīng)付。我這樣改過之后資產(chǎn)負債表的期末余額這里是不一樣的
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發(fā)票,我做進項了,今年事務(wù)所查帳,說這個要進項稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對?
老師,請問內(nèi)審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
現(xiàn)在申報的資產(chǎn)負債表上,我們這顯示的還是預(yù)收賬款
還有那些科目是改變了的嗎
你好,你看一下你確定用的是新企業(yè)會計準則做賬的嗎?