你好,需要做申報表 的更正??
老師你好,申報增值稅時,已開票收入里有本期的收入,也有前期未開票收入。本期報稅時,已開票收入和未開票收入如何填報?
視同銷售會計上沒確認收入,賬上確認了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師填報增值稅附表一的時候發現銷項稅額比我賬上的銷項稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入
老師比如我有未開票收入,我做計提銷項稅,申報也做未開票收入申報,那這個銷項稅和我賬面一致,如果后期我又開了票,是在申報未開票收入做負數對吧,那那個稅額又怎么搞呢
老師請問下,我申報增值稅的時候,有開票收入和未開票收入,但是我填數據以后,銷項稅額和賬上相差0.1,這個怎么調整成賬上一致?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果23年的都沒報呢?
你好,那就都需要做更正?
一次性更正嗎?還是每月更正?
你好,每個月分別做更正?
不更正有影響嗎?
你好,有影響。 不更正,那就會導致無票收入一直沒有申報的