您好,收入%2B銷項(xiàng)=應(yīng)收 你看收入和銷項(xiàng)和賬上都有差異,還是?
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
老師填報(bào)增值稅附表一的時(shí)候發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額比我賬上的銷項(xiàng)稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入
老師請(qǐng)問下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,有開票收入和未開票收入,但是我填數(shù)據(jù)以后,銷項(xiàng)稅額和賬上相差0.1,這個(gè)怎么調(diào)整成賬上一致?
請(qǐng)問老師,如果賬上有計(jì)提未開票收入和未開票銷項(xiàng)稅額,到申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),只填了已開票稅額和收入,沒有填未開票稅額和收入,這樣怎么辦?謝謝
公司這月申報(bào)增值稅時(shí),按照開票金額申報(bào)的,但在賬目處理上并沒有確認(rèn)收入,導(dǎo)致賬目銷售收入和增值稅申報(bào)表不一致,這月多交的增值稅,我可以在下個(gè)月少申報(bào)收入,把賬目金額調(diào)平嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報(bào)銷的時(shí)候填付款申請(qǐng)單還是費(fèi)用報(bào)銷單
老師,就是員工墊付的,只有費(fèi)用類的填寫費(fèi)用報(bào)銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費(fèi)用報(bào)銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的戶或是轉(zhuǎn)微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數(shù)據(jù)填完納稅調(diào)整明細(xì)和所得稅彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)填的還是手動(dòng)填
老師,員工代付成本貨款報(bào)銷的時(shí)候也要寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
老師,因供應(yīng)商質(zhì)量問題扣的款,比如供應(yīng)商開票5萬,質(zhì)量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計(jì)提嗎
接受居間費(fèi)發(fā)票一般需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn) 需要備留哪些資料以防稅務(wù)稽查 需要申報(bào)哪些稅費(fèi)
老師賬上折舊完的固定資產(chǎn)還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續(xù)使用,我想知道這個(gè)殘值賬上怎么處理
收入沒差異,就是銷項(xiàng)稅
我賬上是6292.35 稅務(wù)系統(tǒng)是6292.36
我的總收入是48402.75 開票收入是3399.33 未開票收入就是他們的差額 45003.42 兩個(gè)加起來就是總收入,沒有錯(cuò),我也不知道為啥銷項(xiàng)稅額會(huì)差0.1
您好,四舍五入的問題,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支即可。
好的,那我就直接申報(bào)了哈
實(shí)在找不到原因了
您好,申報(bào)即可的呢,四舍五入是會(huì)出現(xiàn)這樣的差額,是正常的。
我同事叫我在未開發(fā)票那里調(diào)差額,但是我調(diào)了,本年累計(jì)又對(duì)不上了,所以不調(diào)了
這種單純調(diào)收入,是對(duì)不上的,只能是通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
好的,謝謝老師
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問,請(qǐng)繼續(xù)提問,謝謝。