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請問每個月都要做一筆抵扣進項的分錄,應交稅費 應交增值稅銷項 然后貸方 應交稅費應交增值稅進項(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應交稅費,未交增值稅(本月要交的稅金) 現在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產生留抵8000的進項稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進項的分錄呢

2024-06-14 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-14 10:31

你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。

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快賬用戶9706 追問 2024-06-14 10:34

請問是這樣嗎: 借方 應交稅費 銷項 2萬 應交稅費 -未交稅金8千 貸方 應交稅費 進項 2.8萬萬

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齊紅老師 解答 2024-06-14 10:38

對的是的,是這么做的。

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你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
2024-06-14
你好,對,就是這個意思。
2022-07-31
您好,分錄是錯誤的
2022-07-31
借銷售費用? 貸應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
2021-11-26
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應交稅費應交增值稅進項就行。
2024-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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