你好,對的,是的,增值稅是這些,但是你還需要交一個附加稅,附加稅是繳納的增值稅*6%。
老師你好,我們家之前是一個小規(guī)模,開了幾百萬元1個點專票,因為開票信息不小心填錯了,客戶現(xiàn)在要求我們重開,但是我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,重開的話也開不出1個點了,開出來的服務費只能是6個點。請問我們家現(xiàn)在應該怎么辦?
老師你好,我是一個個體戶,五金經(jīng)營部,2022年1~3月都沒有開過發(fā)票。這個月2022年4月,開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個點呢?開了開了一張8700元的普票,那么普票需要開幾個點呢?需要繳納的增值稅是多少啊?能用公式給算一下嗎?增值稅是下個月5月份繳納?還是說是7月份繳納?
某糕點廠(一般納稅人)2022年5月發(fā)生如下業(yè)務:(1)向一超市(一般納稅人)銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款(不含稅)為60000元;支付運費500元(不含稅),增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)向一小賣部(小規(guī)模納稅人)銷售糕點,開出一張普通發(fā)票,注明價款(含增值稅)為11300元:(3)將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格(不含稅)為30元/盒;(4)本月從農(nóng)場購進小麥一批用以加工蛋糕,在收購憑證上注明買價為30000元(5)本月購進食品盒一批,取得了一張增值稅專用發(fā)票,上面注明價款為5000元,增值款為650元問:請計算該糕點廠本月應納增值稅款是多少?
我們是一般納稅人,是外貿(mào)公司,有一個英國的客戶,客戶在國內(nèi)有一個代理,付款是客戶國內(nèi)的代理付款給我們,以為客戶要求價格是含稅價,由于我們價格本來就比較低,價格低客戶還要求低價格里面還要含稅,13%的稅點又很高,所以客戶問價格里面能不能包含3%的稅開票給他們,請問這個情況怎么處理?1.一般納稅人可以開3%的專票嗎?
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)模可以開專票,稅點是3個點,現(xiàn)在要求收入和成本加起來為0,請問我們要供應商報價多少?怎么算?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
手續(xù)費的,他允許你們開1%嗎?你有其他的什么服務類的范圍嗎?
主要是也不知道這個票怎么開?專票只能開234的稅額出來,但是我們加收的4個點要怎么開發(fā)票出來?
對方有要求嗎?沒有要求的話,你按照1%就行,越低越好。