同學,您好!增值稅的稅率與納稅人的性質及所銷售的貨物及服務有關,納稅申報看是按月申報還是按季度申報,按月度申報的話5月份申報時繳稅,按季度申報是7月份繳稅。一般納稅人銷售一般五金類產品無論開專票或者普票均為13%,小規模納稅人是3%征收率,開專票的話是3%,普票現在有稅收優惠是免稅的。
老師你好,我是一個個體戶,五金經營部,2022年1~3月都沒有開過發票。這個月2022年4月,開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個點呢?開了開了一張8700元的普票,那么普票需要開幾個點呢?需要繳納的增值稅是多少啊?能用公式給算一下嗎?增值稅是下個月5月份繳納?還是說是7月份繳納?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
個體戶,定額一個月16w,開的是1個點增值稅專用發票,如果一個月開了20w按照幾個點繳納稅費?另外21年的開出去146萬發票,22年2月份紅沖的,但看上面22年1月份還是扣稅的,我紅沖完了是不是還要開負數發票才會退稅呀,還是需要別的操作?
老師我想問一下、2022年4季度開了1個點的增值稅專用發票、這部分業務是發生在2022年3月31日之前、但是已經在今年1月份按照3個點來進行申報增值稅了、這個在稅務上有什么影響呢
一個小規模公司,22年5月客戶代開一張增值稅專票金額80000元,8月份去大廳作廢了5月份代開的80000元發票,重新又開具了23000元,10月份報稅的時候增值稅需要繳納多少錢呢(老師方便寫下計算過程嗎)
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。