您好,收入千分之五和發生額60%取小,超過納稅調增
匯算清繳有業務招待費,我填在納稅調增表里面,主表里面我要管理費加上那個業務招待費嗎?
老師,請問匯算清繳時,業務招待費有調增的部分,那業務招待費中沒有發票的還有單獨調增嗎?
老師好!企業匯算清繳,業務招待費報60%核算,有調增,那利潤表年報是否也要調增管理費用?
我報匯算清繳 其中有業務招待費1400 稅務局打電話讓我做調增 1400元的業務招待費也要調增?
請問,年末業務招待費超標的話,第四季度計提所得稅時需要調增業務招待費后再計算所得稅還是等匯算清繳時調增處理?
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?
你們沒有收入么,一般不會要求全額調增
是虧損的 因為一筆業務的失誤 本來盈利的 結果是虧損的
要是籌建期可以按發生額60%扣除,調增40%
籌建期是什么意思 我們是貿易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標還是啥,你們有沒有退稅產生?
沒有退稅產生
籌建期就是還沒有收入,還沒有營業
沒有 我們是有業務的 但是因為一筆業務虧損 本來是盈利 現在導致虧損
你納稅調整表可以截圖給我看看么?
你們調增1400之后需要交稅么?
我還沒調整呢
應納稅所得額現在是多少,沒有調1400之前是多少
我一整年的業務招待費就是1400 稅務局給的說法就是業務招待費只能按發生額的60% 而且呀小雨營業收入千分之五 不管發生額是多少都按照這個去調增
營業收入千分之五和發生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調增,業務招待費是必調項目,不是全額調增,
我全年業務招待費是1400 按照你說的 可以幫我算一下數據么 我沒有調整過不會算
你收入多少?可以說下么
利潤表里填寫的營業收入是2098010715 元
那你這個需要納稅調增1400*40%=560
納稅調整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調增填寫560
如果這樣調整了 我本來是不需要繳納稅的 現在調整后會因為這個 調整繳納稅么
需要看你主表那個應納稅所得額是多少,你還有別的調整么,沒有話,你利潤總額是多少?