同學你好 對的 要加上的e
為什么報稅系統利潤表業務招待費只放在管理費用下面,我銷售人員也有業務招待費呀?難道銷售費用下面的業務員招待費不需要匯算清繳了嗎
老師,我的管理費用下面有業務招待費,這個要在匯算清繳里填寫嗎?
匯算清繳有業務招待費,我填在納稅調增表里面,主表里面我要管理費加上那個業務招待費嗎?
老師我們賬上銷售業務招待費正數,管理業務招待費負數,合計業務招待費負數,匯算清繳時納稅調整表,業務招待費怎么列式填寫
老師好!第三季度業務招待費是無發票已作為費用入賬,準備匯算清繳時納稅調增。現在填寫季度報表時填寫利潤表里的管理費用時,要把無發票的業務招待費加到16行“業務招待費費”嗎?
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
不用加吧,我剛才加了都負了16,000多
本來利潤表就是負15,000多,加一下負了16,000多,納稅調增1000多,應該是-14,000多才是對的
想加的話負數增加虧損越多,那不是不正確嗎?
你不是要調增的嗎 超出比例的調增