你好,可以要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的, 買(mǎi)單出口,這個(gè)是以對(duì)方的名義出口的,是這個(gè)意思吧?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢(qián)了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師,請(qǐng)教一下,我這邊這個(gè)老板,收到了一比俄羅斯的付款,然后我這邊向b供應(yīng)商進(jìn)貨。他們那邊沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在我老板也去用公司報(bào)關(guān)了,老板不清楚,現(xiàn)在老板就是說(shuō),不要退稅了,這種的咋處理,我也接觸的少
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒(méi)有自己出口 去年年底有換場(chǎng)地 現(xiàn)在車(chē)間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報(bào)關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報(bào)關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問(wèn)題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報(bào)關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺?gòu)買(mǎi)發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷(xiāo)后全都可以退了 這樣就不存在報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問(wèn)題
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)。后面有辦理出口退稅的。 像供應(yīng)商采購(gòu)合同的話,比如有1500件貨,付款給供應(yīng)商也是1500件貨,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我們也是1500件貨,但是我們實(shí)際出貨分2-3批,比如這次只出了500件報(bào)關(guān)出口,5月份出1000件報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商那邊,可以開(kāi)一份總的發(fā)票過(guò)來(lái)1500件的吧?還是說(shuō)需要這次出貨開(kāi)500件,等下個(gè)月出貨后,再給我們開(kāi)1000件?需要另外再做一份合同 跟送貨單跟實(shí)際出貨的來(lái)配套嗎?
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報(bào)關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說(shuō)沒(méi)有自已報(bào)關(guān),是買(mǎi)單報(bào)關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒(méi)有自已報(bào)關(guān),相當(dāng)于也不用開(kāi)出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
對(duì)的,以對(duì)方名義出口的
那這種情況,我這邊電子口岸就不會(huì)有出口退稅聯(lián)了。還需要開(kāi)進(jìn)口發(fā)票嗎
你們不開(kāi) 對(duì)方能幫你申報(bào)嗎 不能的話你得做內(nèi)銷(xiāo) 得有發(fā)票要不多交稅
你是說(shuō),對(duì)方幫我們申報(bào)退稅?那供應(yīng)商的發(fā)票資料,付款這些。都得轉(zhuǎn)去報(bào)關(guān)單位那邊。不太可能耶
轉(zhuǎn)內(nèi)稅的話,那我也沒(méi)辦法退那部份供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎
如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的話,我們是開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票給哪家公司?需要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎
開(kāi)給國(guó)外 或者無(wú)票收入, 你這銷(xiāo)售給國(guó)外的。
轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)?開(kāi)給國(guó)外?
是啊,按正常流程走的話,我是開(kāi)出口發(fā)票,是根據(jù)報(bào)關(guān)單來(lái),然后開(kāi)給國(guó)外公司。但現(xiàn)在特殊情況,沒(méi)有自已報(bào)關(guān),所以這個(gè)出口發(fā)票我開(kāi)不得。
你好,不是這個(gè)意思,是銷(xiāo)售給國(guó)外的,但是你這個(gè)不能出口退稅,所以轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理,就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),也是開(kāi)給國(guó)外的客戶。
老師,你是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的話,也可以開(kāi)給國(guó)外公司,正常申報(bào)增值稅/附加稅。我們公司就要承擔(dān)這部份稅金,是嗎
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。