當月不需要計提稅金
請問老師當月進項抵銷項夠抵不用交增值稅,那我這個月還需要計提附加稅嗎
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當期進項稅額大于當期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
老師,當月進項比銷項大,怎么做增值稅結轉,分錄怎么做呀,另外這種情況是不是不需要計提附加稅。
老師,當期銷項稅額大于進項稅額,但是上期有留抵,這種情況月末還需要結轉增值稅嗎,轉出未交增值稅到未交增值稅里
老師你好,當月開票有了銷項,但進項大于銷項,這種情況還需要寫結轉增值稅的分錄嗎
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
好的,也不需要結轉增值稅對嗎
是,也不需要結轉增值稅