同學,你好 A104000表只是填寫到在費用中核算的職工薪酬,而A105050表反映的是在“應付職工薪酬”下進行歸集的所有職工薪酬,包含列入費用、生產成本、在建工程的。因此,A104000表中“職工薪酬”填報口徑≤A105050表中“職工薪酬”填報口徑。
老師,你好,在填企業所得稅匯算的時候,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,13欄合計數等于A104000期間費用明細表第一欄職工薪酬合計數,就對了是吧
老師,匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表里 工資薪金支出稅收金額怎么算?它不等于賬載金額和實際發生金額嗎?
我們是建筑公司,匯算清繳中A105050表中第一行:工資薪金支出金額是不是包括管理費用中的工資薪金支出,銷售費用中的工資薪金支出,還包括記入工程施工_人工費中的工資薪金支出,這張表中的工資薪金支出最后合計數最要大于等于A104000表中第一行職工薪酬所填的數?
你好老師,匯算A105050表中的13行合計欄應是不是等于22年12月應付職工薪酬貸方余額數?
老師好,匯算清繳的職工薪酬支出那張表上的工資,社保,福利費,工會經費等等這些直接根據賬上應付職工薪酬科目余額填列就可以嗎
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
我也認為是104000的小余或等于105050的,但是老師講的是大于或等于105050表格的,你看我換紅色線部分
同學,你好 具體什么課,我反饋給課程老師
齊紅老師的2024年企業所得稅匯算清繳
同學,你好 嗯嗯,好的,我反饋一下