你好,嗯嗯,是的呢,是的
老師,你好,在填企業所得稅匯算的時候,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,13欄合計數等于A104000期間費用明細表第一欄職工薪酬合計數,就對了是吧
你單位企業所得稅年度納稅申報表附表A104000《期間費用明細表》“銷售費用中職工薪酬”+“管理費用中職工薪酬”大于A105000《納稅調整明細表》“職工薪酬賬載金額”。企業在期間費用明細表中所列銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數不應大于納稅調整表中職工薪酬賬載金額,請核實。
老師好,年度企業所得稅匯算清繳表的期間費用明細表中的職工薪酬和職工薪酬支出納稅調整明細表有什么關系?他們的數是一致的嗎?
老師,您好,請問企業所得稅匯算清繳時,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 這里按科目余額表的銷售費用,管理費用,財務費用,明細去填嗎、》與A104000期間費用明細表填寫的一致?
匯算清繳 A104000期間費用明細表中的職工薪酬等于A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表的合計金額嗎
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數據遷入后發現科目余額對報表對不上,經倒插發現現在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導致數據對不上,現在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?