你好,你看下你職工薪酬明細表里面填寫的賬載金額正不正確,這個是你填寫計提的工資。
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出是明細賬中的應(yīng)付職工薪酬還是管理費用里的職工薪酬?賬載金額是實際發(fā)放金額嗎
你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A104000《期間費用明細表》“銷售費用中職工薪酬”+“管理費用中職工薪酬”大于A105000《納稅調(diào)整明細表》“職工薪酬賬載金額”。企業(yè)在期間費用明細表中所列銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數(shù)不應(yīng)大于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額,請核實。
企業(yè)所得稅年報里的“職工薪酬納稅調(diào)整明細表”的賬載金額是不是應(yīng)該等于納稅調(diào)整項目明細表中"職工薪金"的賬載金額?
企業(yè)所得稅年報,期間費用明細表職工薪酬超過0就要填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表嗎
老師 匯算清繳中 期間費用明細表中職工薪酬包含什么、A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出賬載金額是從哪個科目取數(shù)
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調(diào)在營外支出,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交個稅
拼柜出口,一個提單,2個報關(guān)單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報關(guān)單,人家商業(yè)機密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認應(yīng)交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當場結(jié)清,我記得初級經(jīng)濟法里是這么說的
勞務(wù)派遣公司按什么確認收入
小微企業(yè)怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營,沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個人交個稅開票嗎?