是的,對的,這個是匯算清繳的。1月份繳納的是第四季度的。
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢?全面應交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
請問老師,所得稅產生的滯納金怎么算,只算全年的嗎?比如說更正20年所得稅匯算清繳報表,產生的滯納金就是20年1月1日至20年12月31日,這期間的嗎?
老師你好 我5月份匯算清繳的時候繳納了16000的企業所得稅,那我現在算一共繳納了多少所得稅是提取所得稅費用的余額還是應交所得稅的余額!兩個為什么不一樣呢!
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,2023年一二季度繳納所得稅9700元,三四季度由于沒有銷售虧損,全年就是虧損5萬。24年5月份如果23匯算清繳涉及到退稅,如果我們不退稅在二四年一季度繳納的所得稅可以沖抵這二三年的已繳納的所得稅款嗎 還是必須得先退后交呢
老師 5.22交了5000多所得稅 是匯算清繳產生的嗎 我看所屬期是23.1-23.12 如果這個期間產生了收入 24年1月份不就繳納了嗎 為什么5月份會有繳納所得稅呢
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
那怎么匯算清繳繳納的是第幾季度呢
你好,匯算清繳是所屬期1~12月份, 次年5月底之前完成。
我知道 我是想說每季度1.4.7.10月份所得稅不是都交齊了嗎 怎么匯算清繳又產生了呢
那你去看一下你的匯算清繳主表里面是不是有調增的數據?如果有的話,你去看一下調峰了什么業務的。因為匯算清繳是對稅法的規定的利潤繳納稅款的,你之前有成本費用,但是沒有發票的這些需要納稅調整的。
嗯 了解一些了 謝謝
不用客氣,工作愉快