你好 ;? 你是好久發生的? ;是20年的? ;那么就要從21年6.1號開始算滯納金的 -? 你繳納的時候截止里算滯納金的?
請問老師,所得稅產生的滯納金怎么算,只算全年的嗎?比如說更正20年所得稅匯算清繳報表,產生的滯納金就是20年1月1日至20年12月31日,這期間的嗎?
企業所得稅年度納稅申報表中的稅款所屬期間,可能填報()。 A.1月1日至12月31日 B.開業日期的當月1日至12月31日 C.開業之日6月15日至12月31日 D.開業日期的當月1日至停業之日的當月月末 E.1月1日至停業之日 參考答案:ACE:“稅款所屬期間”:一般填報公歷某年1月1日至12月31日納稅人年度中間開業的,應填報實際開始經營之日至同年12月31日納稅人年度中間發生合并、分立、破產、停業等情況,應填報公歷當年1月1日至實際停業或法院裁定并宣告破產之日。 老師為何選C不是B。新開業不應該是開業日期到12.31,怎么是開業之日6月15日起?
老師 5.22交了5000多所得稅 是匯算清繳產生的嗎 我看所屬期是23.1-23.12 如果這個期間產生了收入 24年1月份不就繳納了嗎 為什么5月份會有繳納所得稅呢
老師好,我公司2021年未按照權責發生制確認收入和結轉成本,現2024年6月需要進行更正申報,我想問一下,是不是只需要更正2021年所得稅匯算清繳年報就可以?由此產生的滯納金從那一天開始呢?2022年1月1日?還是2022年6月1日?
老師您好,資產負債表日后調整事項,是在報告期銷售,在2024年1月1日至3月31日發生銷售退回,假設匯算清繳在2月8日,那如果銷售退回發生在匯算清繳后,追溯調賬調表是調整的2023年,還是2024年?當期所得稅調整的是2023年還是2024年的?謝謝老師!
老師,小規模季度開一張整30萬的普票,免征增值稅嗎?
公司向韓國國外公司收取的逾期利息需要繳納增值稅嗎?
請問你一個問題,方便嗎?房產稅和城鎮土地使用稅做賬是入管理費用還是稅金及附加?
請問老師,收到稅審老師的提醒:提示企業未彌補虧損馬上過年限,如果有涉及納稅調整事項這兩年可以先行處理。請問老師處理什么呢?
企業所得稅彌補虧損明細表年度金額看那個表的金額
公司上月股東A實繳50萬,本月股權變更,股東A股權全部0元轉讓股東B,請問賬務上怎么處理,
一般納稅人本月銷項100 進項80 怎樣結轉出20的增值稅 可以寫下具體分錄嗎
公司支付的房屋違約金沒開票可以稅前扣除嗎?
我們給另外一個公司10萬,相當于一個股權投資,錢給他們不用還的。賺了虧了都是他們的,我們不要利息。這個帳我們要怎么做
老師,光伏安裝賣電公司電站已投入使用,但成本發票都沒有開過來,我暫估的固定資產192萬入賬并每個月折舊,請問如果這個月開過一張一萬的電纜發票進來,我怎么做賬
那19年的呢
?你好; 19年的 業務? 你就這樣想。 匯算是20.5.31號截止 ;那么你就應該? 該補稅了。 如果沒有補稅 那么就得從 第二天算滯納金的。 就是20.6。1號開始算的? ?
明白了,謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好 ;滿意請給予評價?