公司向韓國國外公司收取的逾期利息,屬于價外費用,需要繳納增值稅。
國內公司,為國外公司提供代運營服務,開具國外的形式發票,國內公司需要繳納增值稅?
請問:向境外全資子公司借出公司,收取境外全資子公司的利息低于國內貸款利率需要按照國內標準利率補稅嗎?
我們公司幫韓國公司在國內跟國內的一家公司打官司,打贏了,然后代韓國公司收取貨款,貨款是打到我們公司,然后我們再還給韓國公司,這個轉錢的行為需要稅務備案嗎?
我司要想收取國外美元,那這筆收入需要繳納增值稅嗎?
公司開展國外業務: 1、如何開外匯銀行賬戶?公司需要收取、支出到國外的公司和個人賬戶 2、如何繳納增值稅? 3、如何繳納企業所得稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
6%增值稅對嗎?
是的,可以按6%增值稅