小規(guī)模2023年開票的稅率:適用3%的普票按1%,專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來(lái)對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請(qǐng)問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
15年給客戶開了增值稅專用發(fā)票,業(yè)務(wù)員一直沒有給客戶現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),客戶也沒有給錢,現(xiàn)在需要重新給客戶開票結(jié)賬,我想咨詢15年的發(fā)票怎么處理呢?
我公司是小規(guī)模納稅人,屬于咨詢服務(wù)行業(yè) ,客戶要我們開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問稅率我選擇1%還是3%?
我們公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,平時(shí)都是給客戶開的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們開具增值稅專票,對(duì)方是個(gè)體戶一般納稅人,請(qǐng)問我們可以開專票給對(duì)方嗎
老師,我們是咨詢服務(wù)有限公司,之前給客戶開的1%增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在客人要求開具專票,稅率怎么選呢
就是給別人銷售東西,現(xiàn)在別人對(duì)公轉(zhuǎn)100萬(wàn)我,怎么樣能少交點(diǎn)稅
處置長(zhǎng)投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來(lái)的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請(qǐng)問老師,員工取得增值稅電子普通發(fā)票,個(gè)人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬(wàn),做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,最近之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請(qǐng)問老師,員工開個(gè)人名字的航空發(fā)票能報(bào)銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請(qǐng)老師講解一下。
小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規(guī)模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來(lái)可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會(huì)考過一門可以抵繼續(xù)教育嗎?
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊到最后一個(gè)月,應(yīng)該如何做賬,有凈殘值