借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票的季度末的那個(gè)月,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師 小規(guī)模納稅人每個(gè)月銷售計(jì)提的增值稅,一個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn),對(duì)已計(jì)提的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會(huì)計(jì)分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
我司是小規(guī)模納稅人,收到供應(yīng)商開具的增值稅普通發(fā)票,稅率為13%的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,這個(gè)稅額如何處理,麻煩把具體的會(huì)計(jì)科目明細(xì)列舉清楚,謝謝
小規(guī)模納稅人有一個(gè)10萬的收入,會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款10萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99009.9 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交小規(guī)模增值稅 990.1。這個(gè)分錄對(duì)?其中這個(gè)應(yīng)交小規(guī)模增值稅怎么處理呀?
老師,麻煩問一下小規(guī)模納稅人,增值稅有優(yōu)惠政策。月不超17,不超30,每張?jiān)鲋刀?,那如果說達(dá)到這個(gè)要求了,他這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M(fèi),收到的房租費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤(rùn)率多少合理呢?
老師,你們平時(shí)說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對(duì)方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請(qǐng)問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目是啥呀
那繳納增值稅的話怎么做呀
二級(jí)科目,政府補(bǔ)助或者其他。
借、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。
應(yīng)交增值稅,未交增值稅,這些科目都不需要唄
小規(guī)模的對(duì)的是的,用不到這些。