部分優(yōu)惠方式,一般是減征哦
老師,我們屬于景區(qū),然后現(xiàn)在三季度不是要報稅了嗎?但是我們這個期間有一部分費用就是通過我們本地旅游局推廣的一種就是惠民卡,就是說本市公民100塊錢年費然后可以一年享受多少次的免費門票那種,然后由旅游局給我們就是一張門票多少錢的補貼。但是旅游局都是當年底才給我們結(jié)算,需要提供發(fā)票,所以我們現(xiàn)在也不知道具體一張門票會有多少的補貼。那我們現(xiàn)在報稅這一塊這些不確定的費用是到時候年底再納稅申報嗎?
就是本年民族自治區(qū)地方分享部分優(yōu)惠方式,我匯算的時候,應(yīng)該選擇否,還是免征,減征,,怎么衡量了
(2021年)甲企業(yè)2018年開始從事符合稅法“三免三減半”企業(yè)所得稅優(yōu)惠的公共污水處理項目,2019年取得第一筆收入,2020年開始盈利,2021年甲企業(yè)將該項目轉(zhuǎn)讓給乙企業(yè),乙企業(yè)當年未取得項目收入。下列關(guān)于甲、乙企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策的說法正確的有( )。 A.乙企業(yè)自受讓之日起在剩余期限內(nèi)享受規(guī)定的減免稅優(yōu)惠 B.甲企業(yè)從2019年開始享受“三免三減半”優(yōu)惠政策 C.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓項目時應(yīng)補繳免征的企業(yè)所得稅稅款 D.乙企業(yè)以取得第一筆收入的年度作為“三免三減半“優(yōu)惠政策的起始年度 E.享受優(yōu)惠政策企業(yè)應(yīng)在優(yōu)惠年度匯算清繳結(jié)束之前向稅務(wù)機關(guān)報備 【答案】AB 老師為何這個E選項是錯誤的?
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬啊? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進項稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收啊?如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報啊?
老師,我們是廣西的2018年的企業(yè)。,就想請問一下,匯算清繳時有一個本年民族自治區(qū)地方分享部分優(yōu)惠方式。這個是應(yīng)該免征嗎?還是減征多少?
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業(yè)簡易報關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價為49.77元,我賣價為72元開發(fā)票價格高不?
請問老師網(wǎng)銀復(fù)核盤丟失,重新補辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應(yīng)付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報和財報
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
老師,我們民宿行業(yè),最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產(chǎn)折舊表中的稅收金額第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應(yīng)該對應(yīng)賬載金額填什么數(shù)據(jù)呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內(nèi)虧損才能彌補嗎?
減征的百分比是多少
有文件嗎?
要看下具體優(yōu)惠政策的,才知道哦