你好,可以確認收入的同時確認應收賬款。按期確認主營業務收入不是年底統一確認。
我這是網絡貨運公司,是一個做運輸的平臺。貨主從我們平臺發貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發票,比如1000塊運費,和90的稅,發票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發票的價稅合計額度為1070?發票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發票,我們都按照協議稅點開。還是說,需要我們和貨主協議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協議稅點開?此外,稅務局對于協議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師,我們屬于景區,然后現在三季度不是要報稅了嗎?但是我們這個期間有一部分費用就是通過我們本地旅游局推廣的一種就是惠民卡,就是說本市公民100塊錢年費然后可以一年享受多少次的免費門票那種,然后由旅游局給我們就是一張門票多少錢的補貼。但是旅游局都是當年底才給我們結算,需要提供發票,所以我們現在也不知道具體一張門票會有多少的補貼。那我們現在報稅這一塊這些不確定的費用是到時候年底再納稅申報嗎?
我們公司是小規模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優惠,當時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發現,從2021年開始,每月的增值稅減免優惠忘記帶出這個1120的數了(因為我們基本上是代開專票,當時稅款就交了,所以一直也用不到這個優惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補稅退稅,之前所有月份的稅再當時已經申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優惠
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現在稅務局查到這種發票我們沒有做代扣代繳,要我們去更正個人所得稅報表,聯系之前代開發票那個師傅,但是其實去代開發票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
關鍵是我們現在不確定旅游局給我們多少票價,所以無法確定
你好,你現在實際收到多少票?
一萬多張,去年是100多一張的補貼,但是今年要看情況,沒有給明確答復說多少錢一張,加起來100多萬吧,而且到時要求開發票的
主要是我們是漂流,也就只有三季度才會有收入,按季度申報的,他們應該是2021年1月結算,那么四季度我們是零申報的呢,這個怎么處理比較好呢?
你好!補貼的比例,比如說一張票補多少錢?應該是客人來消費后再補貼吧。
對的,消費的數量知道
已經消費了的,就是不確定給我們補貼多少錢呢
你好!按這個數掛應收賬款。
就是不確定金額呀
怎么掛呢
你好!有補貼標準吧,按補貼標準掛,到時候不給再沖
標準要看全市售票情況,所以不確定呀,確定金額的話就不用這么糾結了
你好!上一年補貼金額是多少,先按上年的標準算收入
肯定不一樣的呀標準,就是錢都是一個大盤子,全市使用越多就分的越少,今年都在大力推廣,肯定補貼沒去年多了,肯定估算相差很大,不能付了錢之后再納稅嘛?
你好!先確認無票收入,防止年底一次確認稅金太集中
到時有出入怎么辦呢,多繳稅或者少繳稅了呢?
你好!已經消費的按上一年補貼計算收入,年底在按實際的做調整
怎么調呀,我們是小規模,只有三季度有收入,其他季度都是零申報
你好!先按去年標確認無票收入,12月底按實際補貼多退少補調整收入
就是現在三季度的收入不管有沒有到賬先全部估計收入申報納稅,等到了年底確定了再調整嗎?多算了收入是不是做同一分錄金額負數調整呀?
你好!是的,是這樣處理