調(diào)增員工個(gè)稅繳費(fèi)基數(shù)的
單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資調(diào)整跟單位社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)什么區(qū)別?
用人單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填每月的繳費(fèi)基數(shù)嗎?
老師,,我想咨詢(xún),用人單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)″,新繳費(fèi)工資該填什么數(shù)字
單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)是干什么的?
單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)是干什么的?
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫(xiě)說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢(qián)打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開(kāi)票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
社保繳費(fèi)基數(shù)吧? 是我現(xiàn)在填寫(xiě)的就是員工今年最新的稅前工資基數(shù)嗎? 然后到7月份社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整就是按我填的這個(gè)來(lái)嗎?
也不會(huì)直接用,通過(guò)社保年度繳費(fèi)工資申報(bào),社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)可以了解參保單位職工的工資水平,從而更準(zhǔn)確地核定社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)
好的謝謝
不客氣的,工作順利