您好,借;營業外支出 貸:以前年度損益調整
22年第四季度企業所得稅申報,報表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計提了,等于是申報的時候報表錯了。除了去改報表,可不可以在23年增加一個調整分錄,把22年的所得稅計提的分錄反做賬,23年增加一個分錄,把所得稅做到以前年度調整損益?金額就2萬塊錢
是不是只要用了以前年度調整損益就要調整企業所得稅清繳,那么是不是算沒及時納稅,比如22年少做了費用,23年8月份才發現,是不是要去調整22年的企業所得稅清繳納稅調增,會有滯納金嗎
您好,老師,有預繳企業所得稅,在23年度申報22年度企業所得稅時候,抵減了預繳的企業所得稅,賬沒做這筆分錄,導致現在賬上應交所得稅貸方余額負數,這跨年了,怎么調整,
想問下23年調整了22年的企業所得稅申報表,導致需要補繳22年的企業所得稅,賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調整科目,申報23年企業所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數據有問題,這需要調整23年底的賬嗎,需要調的話分錄怎么寫?
23年賬是虧損的(沒有預繳,沒有計提企業所得稅),23年年報調增后繳納了一筆企業所得稅。問,,現在這筆銀行扣費具體怎么入賬。需要調整年度損益之類嗎。
老師,我是河南人,現在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續教育了沒,繼續教育在哪啊,
業務費24582.78元,業務招待費實際發生額60%后是14749.67,和營業收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統一打包十幾萬。我現在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發現2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
賬需要返至23年,調整23不按賬嗎
你這邊能返得到嗎?
返得到就剛剛那個分錄調整嗎?返不到怎么調整呢
你好,其實稅務和賬務上匯算差異不做調整也可以,你單獨調整稅務上即可。畢竟你賬務處理也沒錯啊