你好,是的,是包括的。 是扣2月工資。
老師,比如6月份發(fā)放今年2月+3月工資,所以在7月15日申報個稅的時候,是按照2+3月實際發(fā)放的工資申報個稅是嗎?
老師,您 好,想請教您一下,比如公司每個月是在15號前發(fā)工資,4月15號發(fā)放的是3月份的工資,那我在4月15號前申報的是3月份的個稅吧,又有同事說我這樣申報不對,說3月份的工資,應(yīng)該在5月15號申報
老師2月份的工資是6000一個月,一個月正常有休息4天,假如要扣7天的請假,這個工資該怎么計算?
老師,我們當(dāng)月的工資是次月的15號發(fā),比如2月份的工資是2千元3月15號發(fā),3月份的工資1千元是4月15號發(fā),現(xiàn)在是4月份申報個稅,應(yīng)該申報哪個?
老師,我們當(dāng)月的工資是次月的15號發(fā),比如2月份的工資是2千元3月15號發(fā),3月份的工資1千元是4月15號發(fā),現(xiàn)在是4月份申報個稅,應(yīng)該申報哪個?
老師請問資產(chǎn)模塊怎么使用啊,感覺好復(fù)雜,錄進(jìn)去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?有的話發(fā)一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿(mào)企業(yè),A工廠的貨12月已經(jīng)拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-A工廠,還是貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調(diào)增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?
公司賬務(wù)交給第三方,現(xiàn)在公司給稅務(wù)局搖號列入風(fēng)險管理,查到進(jìn)項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經(jīng)營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標(biāo)答沒有抵扣,請問為什么?
軟件賬上攤銷3年,稅法也是3年嗎,是填在A105080表的18行嗎?軟件原值是35000,我按無形資產(chǎn)
你好,無形資產(chǎn),其實稅法是按10年
按長期待攤呢
你好,這個就看情況了。你這個應(yīng)該入無形資產(chǎn)才合理。
老師,暫估管理費用13萬無票,成本2萬無票,在A10500表的30欄其他填納稅調(diào)增150000,賬上管理費用13萬還需要調(diào)嗎,另外成本2萬,借 應(yīng)付賬款暫估20000貸 利潤分配未分配利潤,對嗎,13萬賬上需要調(diào)增嗎,其他表還需要填嗎
你好,你賬上本身就沒有發(fā)生,直接虛假暫估的是嗎
是的,老師
你好,其實這種正規(guī)的做法,是反結(jié)轉(zhuǎn)過去紅沖,然后更正季度和年度申報。
老師,第四季度企稅都交了,還有其他方法嗎
你好,這個是標(biāo)準(zhǔn)的做法,因為你不充的話,你這個暫估的沒辦法做平了。
你暫估是如何做的分錄。