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我在申報今年收到的去年個稅返還手續(xù)費,請問我填在增值稅申報表表二的第五行6%稅率的未開票收入里,我不填銷售額可以不,只填銷項稅額可以不?

2024-05-15 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 14:43

你好,必須要填銷售額的哈,換算為不含稅

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快賬用戶6982 追問 2024-05-15 14:46

我是放在營業(yè)外收入里的,也要填銷售額?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:48

那個應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)收入。

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你好,必須要填銷售額的哈,換算為不含稅
2024-05-15
不含稅銷售額填在未開具發(fā)票銷售欄,對應(yīng)6%的稅率
2023-05-09
你好,確認增值稅收入,貸,記營業(yè)外收入或其他科目,,,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增稅
2024-05-17
你好 不行? 附表填寫了 主表會帶出來的? 不行手動填寫一下?
2023-03-09
是的,親,按不開票收入的含稅金額除以1.06*0.06,然后填表
2023-03-05
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