你好 不行? 附表填寫了 主表會帶出來的? 不行手動填寫一下?
老師,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續費的那些金額),實際扣除額我填的和發生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續費等費用的金額),這樣對嗎?
第一季度增值稅申報表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯了,應直接加在第4行應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
個稅退稅手續費 做營業外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數么 如果不開票在未開票發票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發票列,分別據實填寫銷售額及銷項稅額 )
個稅退稅手續費申報未開票收入時,附表一填了這個收入,但主表銷售額本月數第二行不包含個稅退稅手續費收入 第一行包含 導致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導致無法申報
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目
但是填上也不行啊 個稅退稅手續費做得營業外收入 跟賬上營業收入也對不上啊
而且第二行是應稅貨物銷售額 也不應該含個稅退稅手續費吧
你好 是填寫在無票收入里??
說的是主表 第二行是應稅貨物銷售額
你好填寫表一 服務6稅率的無票收入里?
我知道 填了附表一6%稅率 然后自動到主表第一行 第一行包含個稅收入這個 但是第二行只填銷售貨款收入 所以第一行和第二行不相等 這樣申報可以么 生產企業
你好 總的收入對不上嗎? ?總的還有服務的對上就對? 這是服務收入??
是的 對不上呢 這是服務收入 但是主表第二行是貨物收入呢 個稅收入不能填到這里呢
你好 截圖發來我看你表一和主表情況?
這是主表和附表一 現在是這種情況 看一下對嗎
這個收入是多少金額的那個?
附表一有啊 13%的貨物收入+6%個稅收入
這樣對嗎
。請直接回復一下你的手續費收入是多少然后我請直接回復一下你的手續費收入是多少,然后我對一下你填寫對不對?
手續費收入1952.36元
。你的附表填寫的是對的。 主表的總的收入額對不?如果對你就申報看通過不? 如果總的收入不對,那你手動改一下。