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老師,增值稅主表,即征即退項目欄次,本月數(shù)跟本年數(shù)第25行,32年都有余額,第 33年,有本月數(shù)欠繳稅額數(shù),本年沒有數(shù)據(jù),這個查出來是以前年度報稅錯了導(dǎo)致的,正常不影響當(dāng)月的申報,稅務(wù)稅的人說想辦法可以消掉,想請教一下你們,你們比較專業(yè),幫我想想辦法消除掉,不影響稅金的情況下,感謝感謝

2024-05-11 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-11 10:20

您好,30和25填寫一樣的數(shù)據(jù),就不顯示欠繳金額了。

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快賬用戶5602 追問 2024-05-11 10:36

但30行不能手動改寫數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:36

截屏下您主表我看下

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快賬用戶5602 追問 2024-05-11 10:37

老師,您看一下

老師,您看一下
老師,您看一下
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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:39

30行本期應(yīng)該是可以改動的,您試下。這里不影響稅款,就是32有欠繳顯示。

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快賬用戶5602 追問 2024-05-11 10:41

您是指的一般項目欄次,還是即征即退項目欄次

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:44

一般行次肯定可以改動,即征即退我們沒有試過,如果調(diào)整只能通過30行了,您試下,如果不行大廳調(diào)整下。

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快賬用戶5602 追問 2024-05-11 10:45

大廳去過了,讓我們自已改,只要不影響稅金,您的意思是改一般項目欄次的30行的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:46

不是,一般行次的有欠繳就改一般,即征即退的顯示欠繳就改即征即退。

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快賬用戶5602 追問 2024-05-11 10:48

老師,主表一般項目25行27行跟30行不想等,可以調(diào)整相等嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:49

調(diào)整的目的讓您32行沒有余額就行。

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快賬用戶5602 追問 2024-05-11 10:51

前面的截圖數(shù)據(jù),可以調(diào)整嗎,怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:54

調(diào)整后30行的數(shù)據(jù)=現(xiàn)在30行的數(shù)據(jù)加上32行的余額; 一般項目和即征即退分開

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您好,30和25填寫一樣的數(shù)據(jù),就不顯示欠繳金額了。
2024-05-11
你好,可以直接把2019.12月的工資直接納稅調(diào)增
2021-04-20
你好這個沒發(fā)用簡單方法,還是要看看從哪里對應(yīng)不上的
2021-11-19
學(xué)員你好,需要查清那個月的問題再做調(diào)整
2021-11-19
一、關(guān)于乙方開票后甲方支付農(nóng)民工工資的問題,乙方可以通過以下步驟進(jìn)行做賬: 1.當(dāng)乙方為甲方開具發(fā)票并收到甲方的付款時,需要確認(rèn)收入。在賬務(wù)處理中,可以將該款項記入“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目。 2.當(dāng)甲方將農(nóng)民工工資支付到乙方的賬戶時,乙方需要在賬務(wù)處理中記錄該款項的用途和性質(zhì)。這可以記入“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付賬款”科目。 3.乙方需要保留相關(guān)憑證和記錄,包括發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和相關(guān)的合同或協(xié)議等,以證明該款項的來源和用途。 二、關(guān)于乙方(電力安裝企業(yè))增值稅的征收方式問題: 1.增值稅的征收方式通常與企業(yè)的類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、核算能力等因素有關(guān)。對于電力安裝企業(yè),如果其符合一般納稅人的條件,通常采用一般計稅方法或簡易計稅方法中的一種來計算增值稅。 2.如果乙方采用簡易計稅方法,那么其進(jìn)項稅額不能抵扣。簡易計稅方法下,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。 3.如果乙方采用一般計稅方法,則可以抵扣進(jìn)項稅額。一般計稅方法下,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×稅率-進(jìn)項稅額。 三、關(guān)于企業(yè)所得稅的征收方式問題: 1.企業(yè)所得稅的征收方式通常與企業(yè)的財務(wù)核算能力、管理規(guī)范程度等因素有關(guān)。在某些情況下,企業(yè)所得稅可以采用查賬征收或核定征收的方式。 2.如果乙方從2019年開始采用查賬征收方式,則需要在每個會計年度結(jié)束時編制企業(yè)所得稅匯算清繳報表,并按照稅法規(guī)定計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 3.如果乙方之前采用核定征收方式,則在改為查賬征收時需要按照稅法規(guī)定重新計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。同時,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送相關(guān)的財務(wù)報表和納稅申報表等資料。 4.如果乙方在2019年5月之前已經(jīng)開始采用查賬征收方式,則需要在2019年度內(nèi)繼續(xù)按照查賬征收方式進(jìn)行申報和繳納企業(yè)所得稅。如果之前采用核定征收方式,則需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和修正。
2023-11-09
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