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老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝

2021-11-19 01:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-19 06:40

學員你好,需要查清那個月的問題再做調整

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快賬用戶7196 追問 2021-11-19 08:37

年代有點久遠 很難查了

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:39

那就按原計提錯誤調整吧

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快賬用戶7196 追問 2021-11-19 09:53

老師您說的按原計提錯誤調整 是指直接調整應收款或者其他應收款然后計提壞賬嗎?還是直接借 主營業務成本 貸應交稅費?這個會計等式我覺得怪怪的。。

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:55

應交稅費轉到收入,視為之前多計提了

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快賬用戶7196 追問 2021-11-19 10:00

老師方便寫下會計等式嗎?比如本月交上月稅費實際為50000.上月應交稅費-增值稅為貸方20000。麻煩老師了。

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:03

你是少計提了嗎 少計提補提 貸:主營業務收入負數 應交稅費-增值稅

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快賬用戶7196 追問 2021-11-19 10:05

嗯。。那借方還是應收賬款嗎?然后年末沖減應收賬款計提壞賬準備嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:07

沒有借方,直接就是貸方一正一負

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快賬用戶7196 追問 2021-11-19 10:25

好的 老師這個會計等式主營業務負數感覺賬面意思是當期銷售退回收入大于銷售收入,但是按道理銷售退回應該銷項稅減少才對,這樣賬面應交稅費不是應該更少嗎?有點理解不了這個會計等式的含義。。

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齊紅老師 解答 2021-11-19 11:05

相當于前期少記稅金,多記收入了,現在改回來

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你好這個沒發用簡單方法,還是要看看從哪里對應不上的
2021-11-19
學員你好,需要查清那個月的問題再做調整
2021-11-19
您好,您把差異部分分錄紅字沖回
2021-11-24
你好,這個有留底稅額結轉做借銷項稅額100 轉出未交增值稅,貸進項稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發工資做貸其他應收款-個人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
你好,同學。 1,不退錢,直接抵,這是很多稅局常用的處理方式 ,你這總的轉出和轉入是平的,總額并不影響的。 你現在是覺得哪個地方 有疑問,你這退和抵是一個道理 的。
2020-11-01
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