您好,為什么不付了的? 借:在建工程-8000 貸:應付賬款-8000
工程總額1000萬,1、預付:結算時借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應付賬款 100 付款時:借:應付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應付賬款 1000 付款時:借:應付賬款 1000 應付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯了?
以前年度付款后直接記了在建工程,進項稅,貸銀行存款,省略了應付賬款,沒有記往來,現在要計入往來,應該怎么做分錄
老師,我們公司做了10KW配電工程,前期都是預付的款項,做的借:預付賬款,貸:銀行存款,現在工程完工,開來的完工發票應該怎么做賬
付了一個工程款,剛開始沒有開發票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
付了一個工程款,剛開始沒有開發票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們去代開發票嗎?還是可以從個體戶給他們發工資
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
以前收到過一次發票101300,現在又收到了發票176700,這筆收到發票176700該怎么寫分錄?
您好,那你收到的發票金額是278000,那你為什么不需要支付那8000的? 對于不支付,1.讓對方開-8000的紅字發票,你減少在建工程的金額 2.計入營業外收入 借:應付賬款 貸:銀行存款
8000對方減免了,估計對方忘了付款金額就比實際付款多開了8000
沒看懂你寫的什么意思啊?
您好,針對你現在的情況,有兩種處理方式: 1.讓對方開-8000的紅字發票,你減少在建工程的金額 借:在建工程-8000 貸:應付賬款-8000 2.計入營業外收入 借:應付賬款 貸:銀行存款
2.計入營業外收入 借:應付賬款 貸:銀行存款 什么意思?
2.計入營業外收入 借:應付賬款 貸:營業外收入 啊啊啊,我寫錯了,抱歉。
以前沒收到過發票,現在收到發票270000,用寫分錄嗎?
您好,收到***發票 借:在建工程?-270000 貸:-銀行存款270000 借:在建工程270000 貸:銀行存款270000 一正一負=0
沒有理解。為什么借:在建工程 貸:銀行存款???而且一正一負?
邏輯是沖銷你之前沒收到發票的時候的分錄,然后根據發票重新做分錄。