你好,實際沒有支付嗎?如果是的話,借銀行存款貸應付賬款。
中途建賬,對于已完工工地,還有一些應付款沒有確認,所以建賬時期初應付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現在產生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調整,貸:應付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發現這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應付賬款,那么現在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現出來呢
以前年度付款后直接記了在建工程,進項稅,貸銀行存款,省略了應付賬款,沒有記往來,現在要計入往來,應該怎么做分錄
稅款是打給個人 分錄應該是計提 在掛往來 報銷的時間是沖往來 但是去年有兩筆忘記計提 直接支付就做了借其他應付款 貸銀行 導致今年往來有余額 這個今年如何調整
我單位2016年有一筆費用支出,沒有發票,當時入賬為:借:其他應付款 貸:銀行存款,等發票來了在沖往來,可是直到現在發票也沒有來,現在需要清理往來,這筆款項怎樣調整沖減分錄呢?
付了一個工程款,剛開始沒有開發票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
蔬菜開免稅發票30萬后,后面都要有稅嗎?
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業之間的股息,紅利等權益性投資收益優惠完明細表,這個表格從哪里取數呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發票,其中25年退保全費3000,該項業務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業,買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
付款啦!每次付款之后,對方就把發票開來了,
正常應該是借應付賬款-工程,貸銀行存款,借在建工程,進項稅,貸應付賬款-工程,我把應付賬款給省了,沒有記到往來里面,現在
你好,那不用調整的,借銀行存款,貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款,這不一樣嗎?
現在讓把往來里面補上,我應該怎么做
上面寫分錄給你寫了。
你沒明白我的意思
借銀行存款貸應付賬款,這個不就體現嗎?
我現在要補到往來賬里面去,因為我直接記了銀行存款,沒有記應付賬款往來賬,現在往來賬里沒有這比支出明細
在建工程是正確的,不用調整。
我現在就是想知道,怎么做往來賬里才能顯示這比支出
我直接重新記借銀行存款貸應付賬款,然后借應付賬款貸銀行存款嗎?
你好 是的,是這么做的。