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中途建賬,對于已完工工地,還有一些應付款沒有確認,所以建賬時期初應付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現在產生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調整,貸:應付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發現這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應付賬款,那么現在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現出來呢

2020-09-19 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-19 17:11

同學你好 最好通過以前年度損益調整 過一下 后期統計數據 匯算所得稅 可以通過這個科目進行核對

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快賬用戶3025 追問 2020-09-19 17:13

你好,我做的是內賬,應該去怎么調整

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-19 18:31

借:以前年度損益調整, 貸:應付賬款, 然后 借:未分配利潤, 應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整

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同學你好 最好通過以前年度損益調整 過一下 后期統計數據 匯算所得稅 可以通過這個科目進行核對
2020-09-19
小企業會計準則按照你寫的 企業會計準則以前年度損益調整來做。
2023-08-29
你好,調增的是費用,調減你的利潤。
2021-02-25
應付賬款那個貸方做營業外收入核算的
2024-01-03
可以是的,是的,是的可以,
2020-12-25
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