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22年7月9#應做借其他應付款 貸銀行,但是當時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(多個供應商加起來金額是1373.04元)應付賬款貸方余額。問題3應付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個應付賬款借方余額(其實對方已開票。當時會計做賬的時候漏記了這個發票總金額是102300元)我現在做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產的發票未入賬,我直接按總金額借:固定資產貸應付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產)

2024-01-03 13:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 13:55

應付賬款那個貸方做營業外收入核算的

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快賬用戶5171 追問 2024-01-03 14:00

22年7月9#應做借其他應付款 貸銀行,但是當時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤貸其他應付款對嗎

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快賬用戶5171 追問 2024-01-03 14:02

問題2多年不付的款項(多個供應商加起來金額是1373.04元應付賬款貸方余額。)做借應付賬款貸營業外入對嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-03 14:02

這個而是可以的倒是

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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