你好,你全額開票就不會(huì)顯示在上面的。
1.人力資源外包公司一般納稅人開票方式可以選擇以收到的全部?jī)r(jià)款扣除代發(fā)的員工工資跟社保等開具專票5%(差額征收)+代發(fā)的開具5%普票嗎? 還是可以在一張專票上開具差額征收? 2.選擇差額征收需要備案嗎?
老師,您好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
收到一張普票 備注有差額征稅 金額 怎么入賬呢 這個(gè)備注欄顯示的差額征稅金額要在 科目分錄顯示出來(lái)嗎 怎么掛賬
老師,開具5%差額征稅專票,開具的金額是39000,發(fā)票備注欄里是差額征稅38000,這個(gè)是47.62 該筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,收到勞務(wù)公司開具的勞務(wù)派遣費(fèi)發(fā)票,需要開具的勞務(wù)費(fèi)金額是23100元,勞務(wù)公司開具的發(fā)票金額是23760元,勞務(wù)公司在發(fā)票備注欄備注扣除額是23100元,發(fā)票上方顯示差額征稅,老師,那我收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理里?
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤(rùn)虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請(qǐng)看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元 申報(bào)增值稅是1萬(wàn)*0.06還是1萬(wàn)/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來(lái)嗎?可以掛主營(yíng)之外的往來(lái)嗎?