您好 借 應付賬款 8000 貸 營業(yè)外收入 8000
工程總額1000萬,1、預付:結算時借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應付賬款 100 付款時:借:應付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現(xiàn)在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應付賬款 1000 付款時:借:應付賬款 1000 應付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯了?
以前年度付款后直接記了在建工程,進項稅,貸銀行存款,省略了應付賬款,沒有記往來,現(xiàn)在要計入往來,應該怎么做分錄
老師,我們公司做了10KW配電工程,前期都是預付的款項,做的借:預付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在工程完工,開來的完工發(fā)票應該怎么做賬
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我的在建工程怎么辦,多8000
您實際發(fā)生了 只是不需要付款而已 不需要沖在建工程的
我在建工程是要轉固定資產的呀,那轉完后固定資產不就多8000
如果您考慮到在建工程 那就這樣處理 借 在建工程 -8000 貸 應付賬款 -8000
以前做賬沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在收到發(fā)票270000,該怎么做賬?
借 在建工程 -8000 貸 應付賬款 -8000 寫這筆分錄 然后把發(fā)票附在后面 摘要寫收到在建工程發(fā)票 紅沖多暫估入賬8000 這樣就可以了