你好,小規(guī)模銷售貨物最高可以3%的稅率,一般納稅人可以開13%的稅率的發(fā)票,兩者可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有差異。客戶更想和能提供13%稅率的發(fā)票企業(yè)合作
企業(yè)代開專票,一定是小規(guī)模納稅人對(duì)嗎?因?yàn)橐话慵{稅人是可以開專票也可以開普票的,那就不存在代開的問題了。 這個(gè)企業(yè)即可以是股份有限公司,有限責(zé)任公司,也可以是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè),對(duì)嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人強(qiáng)制執(zhí)行為一般納稅人,由于其他原因造成了消息有一定的誤差,當(dāng)月就應(yīng)該是一般納稅人,但是開的發(fā)票都是按照小規(guī)模納稅人的稅率開的,如果作廢的話開出去的發(fā)票收回很麻煩,可不可以直接按照一般納稅人稅率開票,之前那些普票也不去收回作廢呢?或者有沒有其他更好的辦法?
老師您好!有個(gè)關(guān)于結(jié)算和開發(fā)票的問題請(qǐng)教一下。本公司是一般納稅人,合伙公司是小規(guī)模納稅人,都是獨(dú)立核算的企業(yè)。每次小規(guī)模納稅人買貨,都先匯款給一般納稅人公戶后,在按匯款金額去打款給廠家。然后廠家給一般納稅人公司開具進(jìn)項(xiàng)專票。小規(guī)模公司收入也銷售方匯款到一般納稅人公司公戶,開具銷項(xiàng)專票。然后在用一般納稅人公戶給小規(guī)模公司公戶轉(zhuǎn)走收入款。問題是一般納稅人公司轉(zhuǎn)給小規(guī)模納稅人公戶的款項(xiàng),要不要讓合伙小規(guī)模納稅人公司開具普票或是專票。
老師好,我這邊是小規(guī)模納稅人申請(qǐng)成為一般納稅人了,之前小規(guī)模納稅人期間領(lǐng)的發(fā)票沒有開,我現(xiàn)在變成一般納稅人了,之前領(lǐng)的空白普票和專票我是可以直接使用開票是嗎?需不需要變更什么?或者是去稅局把之前領(lǐng)的票作廢了,重新領(lǐng)什么的,成為一般納稅人后稅率不是變了嗎?還有開票的UK是不是也要變更一下
老師,第10題為何這個(gè)A選項(xiàng)是對(duì)的?不是銷售額超過票的小規(guī)模納稅人,不應(yīng)該是作為一般納稅人,怎么還可以申請(qǐng)繼續(xù)是小規(guī)模納稅人。繼續(xù)是小規(guī)模納稅人的不是那些非經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為、或非企業(yè)性質(zhì)的單位嗎?
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們?cè)趺床拍芎侠砟贸鰜碜约菏稚希?/p>
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)上了,請(qǐng)問年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對(duì)方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請(qǐng)問我店有公費(fèi)團(tuán)建或者去旅游可以報(bào)銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對(duì)賬嗎
老師,這樣的去年的應(yīng)收賬款,如何調(diào)平,回款時(shí)入得應(yīng)收,但之前根本沒下賬
比如100萬得價(jià)稅合計(jì),一般納稅人抵的進(jìn)項(xiàng)稅更多