是的,對的,可以這么做的。
老師,如果公積金是當月扣的,社保次月扣的我應該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費用--公積金(單位)1687 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費用--社保(單位)2000 管理費用--員工工資 5000 貸:應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保(單位)2000 發放工資、繳納社保時: 借:應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保(個人)1000 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
員工從公司借了一筆錢,現在從工資里面扣 借應付職工薪酬貸其他應收款,這樣的話工資付了嗎 只能看出來借款少了
請問單位墊付了員工單位部分公積金,( 墊付時 借:應付職工薪酬-應付住房公積金 其他應收款 貸:銀行存款 借:事業支出 貸:資金結存) 現在收到財政撥款,如何做分錄?
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應付款-單位往來 當月和發放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應付款-單位往來(當時收到退休人員補交的) 貸:銀存 現在想把其他應付款-單位往來400,調整到其他應付款-年金,科目入錯了,應該如何調整?
老師:我繳納社保時:借:應付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現在我發工資時借:應付職工薪酬一工資,貸:其他應付款一員工個人社保個人負擔,貸:銀行存款。這上面其他應付和其他應收-社保個人部
老師,退休后創立了公司,并且成為公司法定代表人。屬于失業人員再就業嗎
老師,事務所領導這么說,是不是這個事很嚴重。在項目經理之間溝通注意用語,不要出言不遜,在項目執業過程中項目經理就是小組成員的領導,工作一切問題必須服從。不多說了,輕松快樂過“五一”,節后見面聊。
老師,您好。發票遺失,是否可以記賬聯蓋發票章入賬呢,金額不大,2000塊錢
老師,個人廠房租賃,需要繳納個人經營所得稅,我應該在哪里操作
一次性支付1年的經營租賃費,怎么記賬?
你好,小規模納稅人,當月開了發票但開錯了,紅字發票沖了,要作分錄嗎,
甲方(勞務分包方 ,注冊地址上海市) 乙方(工程承包方,注冊地址江西) 丙方(清包工施工單位,注冊地址江西) 施工地址:上海市 乙方已經做了外出涉稅事項報告并預繳稅款 老師,請問一下丙方需要做外出涉稅報驗登記嗎?
商標侵權律師費計入那個部門呀
老師好,固定資產已折舊完,現在要賣掉,賬務怎么處理
老師 稅務局老師打電話讓改報表 把貨幣資金期末余額調成零,現在表上期末余額數是6千多 麻煩請問我可以調到哪個科目上啊?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。