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老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?

2021-08-18 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-18 10:24

您好,公司部分社保公積金,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度。

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齊紅老師 解答 2021-08-18 10:25

您好,個人部分社保公積金全部通過應(yīng)付職工薪酬~工資過度

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快賬用戶8516 追問 2021-08-18 10:26

我一開始是通過計提,然后再繳納的,可是到年底,賬目上余額和銀行對賬單上的余額對不上,差一個公積金的余額,因?yàn)楣镜墓e金都是當(dāng)月繳納的,沒有跟社保一樣次月繳納

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齊紅老師 解答 2021-08-18 10:26

您好,那您公積金沒余額才正確

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快賬用戶8516 追問 2021-08-18 10:28

對的,比方說,公積金扣款個人和公司的共500元,銀行存款余額到年底是1000元,那我按照計提應(yīng)付職工薪酬科目過渡,次月繳納的話,那么截止到12.31的賬目(銀行存款)余額為1500元,但是銀行拉的對賬單余額為1000元

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快賬用戶8516 追問 2021-08-18 10:49

老師,在啵

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齊紅老師 解答 2021-08-18 11:17

您好,公積金是當(dāng)月繳納

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快賬用戶8516 追問 2021-08-18 11:19

對呀,公積金是當(dāng)月就扣款了,所以不需要走計提這塊了,所以我就問下老師,咋做分錄: 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 11:22

您好,及時當(dāng)月扣款,也得過度

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快賬用戶8516 追問 2021-08-18 11:22

明白了,謝啦

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齊紅老師 解答 2021-08-18 11:23

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 ?
2021-08-18
您好,公司部分社保公積金,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度。
2021-08-18
你好 ; 是的。分錄是這樣來做賬的 ; 你要看你 掛賬的科目 你是 1000元的話 你注意看下期初還有金額沒有 ;正常的話 你掛賬 是個人部分 社保是1000元; 個人公積金是 1687 當(dāng)月繳納了個人公積金就平衡了; 你社保應(yīng)該金額是1000元的其他應(yīng)付款科目貸方的。 對核對你的銀行明細(xì)才行的
2021-08-18
你好: 沒問題,除了沒有扣個稅。
2020-11-30
同學(xué)你好 你是哪里不懂呢?先發(fā)工資后交社保是其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資是其他應(yīng)收款
2020-12-02
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