您好,只是墊付公積金,收到財政撥款,按正常處理即可
1.計提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
單位職工墊付保險錢存入單位基本戶。墊付保險錢,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款申請財政撥款借銀行存款貸財政撥款收入,返回職工墊付錢借其他應(yīng)付款款貸銀行存款,財務(wù)會計分錄這么處理可以嗎?預(yù)算會計又怎么處理
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會保險(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
請問單位墊付了員工單位部分公積金,( 墊付時 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存) 現(xiàn)在收到財政撥款,如何做分錄?
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
售賣二手車發(fā)票如何開 一般納稅人開給個人
我公司餐廳開票走報銷,餐費(fèi)是不是超過800元就收取20%的稅點(diǎn)呢
老師,我想問下工會經(jīng)費(fèi)的申報,從這個季度開始,都是系統(tǒng)自動帶的個稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我們是建筑公司,個稅申報里面有一大部分是民工,我想問下,修改數(shù)據(jù)有風(fēng)險嗎
老師,2025年3月補(bǔ)申報2020和2021年的合同印花稅,在3月份的直接計入營業(yè)稅金及付款,還是計入以前年度損益調(diào)整科目呢?
老師好,匯款退回分錄怎么做
溪源機(jī)械公司的某個投資中心原投資利潤率為20%,營業(yè)資產(chǎn)為500000元,營業(yè)利潤為100000元?,F(xiàn)有一項(xiàng)業(yè)務(wù),需要借入資金200000元,可獲利潤28000元,該公司的平均資本成本率為12%。 1、該中心若接受新項(xiàng)目,投資利潤率為多少? 2、該中心若接受新項(xiàng)目,剩余收益為多少? 3、若以投資利潤率為評判標(biāo)準(zhǔn),該中心是否可以接受新項(xiàng)目? 4、若以剩余收益為評判標(biāo)準(zhǔn),該中心是否可以接受新項(xiàng)目? 5、你認(rèn)為用哪個評價指標(biāo)更合理? 這題怎么做
個體戶去年做賬\'有個無票銷售忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是只要改一下去年報表就好了?沒有匯算清繳表要調(diào)整?
老師您好,我要在電子稅務(wù)局綁定銀行賬號,出現(xiàn)一個賬號逾期報告,這怎么辦
請問:客服要開發(fā)票,要在備注欄里寫:補(bǔ)開2022年貨款發(fā)票。這樣開票可以嗎?這樣的備注有實(shí)際意義嗎?
請問正常處理是如何做分錄呢?
您好,就是按您其他月份收到財政撥款的處理
老師,請問其他應(yīng)收款該怎么處理?
您好,后期借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款
請問預(yù)算會計如何做分錄?