你好,籌建期做管理費用,招待費,它是按照全額稅法上扣除是按照發生額的60%。
這個企業籌辦期發生的費用可以一次性扣除,也可以攤銷,現在又說作為企業從事生產經營之前進行的籌辦活動期間發生的籌辦費支出,不得計算為當期的虧損,是什么意思呢,如果發生的一筆費用,開始生產經營以后,那這些費用不是相當于虧損了。我不太清楚開辦費和生產經營費用由什么區別
企業在籌建期間發生的業務招待費可按實際發生額的60%記入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。那剩下40%的業務招待費記入哪個科目?
6:企業在籌建期間發生的廣告費和業務招待費是可以按實際發生額計入企業籌辦費,并按有關規定在企業稅前扣除嗎?
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。老師以上內容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業所得稅嗎?
老師,籌建期發生的所有費用計入開辦費。都能在企業所得稅前扣除嗎?比如籌建期發生的廣告費和業務招待費還用按比例扣除嗎?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
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然后福利費,宣傳費還是按照之前的比例。
籌建期間的福利費和廣宣費是按之前的比例扣除嗎?廣宣費好像可以全額扣除,再跟老師確認一下
你好,廣告費按照收入的15%營業期了之后再抵扣。