您好 計入開辦費科目
企業在籌建期間發生的業務招待費可按實際發生額的60%記入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。那剩下40%的業務招待費記入哪個科目?
6:企業在籌建期間發生的廣告費和業務招待費是可以按實際發生額計入企業籌辦費,并按有關規定在企業稅前扣除嗎?
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。老師以上內容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業所得稅嗎?
房地產企業在籌辦期間發生的業務招待費,稅法扣除規定
籌建期間發生的業務招待費,記入管理費用-開辦費。籌建期結束,所得稅申報時,業務招待費60%可以稅前扣除,到時候怎么從賬上看呢,籌建期的費用都記入了開辦費。
老師 你好 需要開發票9萬多出去但是沒有進來的票怎么做賬啊
老師,個體戶怎么在電子稅務局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達到1047萬了,還屬于小微企業嗎?
為什么余額表中主營業務收入的明細總數是正確的,但是導出來的利潤表收入數就不對呢,比賬上的數少50多萬是什么原因
我簡易征收項目,開票含稅7萬,我收到分包發票6萬,我是不是只要交7萬-6萬的增值稅?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,這個邏輯對嗎?
個人開具勞務發票怎么開,在哪里開,電子稅務局能開么,具體路徑
老師,現在還可以發票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財務費用借方負數導致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會不會增加稅務局查賬的幾率
老師,我們買的國內設備為了出口的,買回來是增資稅專用發票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的