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在原來的基礎上增加了一筆2970.21,這個增值稅申報表就是進項-銷項(2345.18)-進項轉出(2970.21),郭老師,現在是從留抵里面減去了,但是我們2024.1月份又交了這兩筆稅費加滯納金? 她更改了申報表,我們的賬是不是要跟她一致啊

2024-04-22 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-22 16:03

改了申報表,賬上最好和他一致。你看下你能反結賬修改吧。

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 16:08

但是我們2024.1月份又交了這兩筆稅費加滯納金?算不算多交的

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:09

那你是修改了申報表嗎?如果修改了申報表的話,留底抵扣了 多繳

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 17:06

修改了申報表

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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:09

那你看一下你的留底沒有底褲。

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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:10

期末留底里面應該會減去的。

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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:10

看下你的24行有變化嗎?

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 17:24

她怎么說沒多交啊

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 17:24

假如賬上和申報表不一致可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:25

你去自己查一下的,24行出來的數據,是不是你進項轉出之后的。

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 17:26

申報表24行合計嗎應納稅合計是0啊

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 17:27

哪里的24行

哪里的24行
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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:28

不需要繳納稅款。為什么需要繳稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:28

你這里是零,你就沒有點扣款?

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 19:38

看不懂,反正錢在2024.1月已繳費

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齊紅老師 解答 2024-04-22 19:42

這里不需要交稅的,不清楚你們是在在哪里交的。應補稅款二三十四號不就是你需要繳納的稅款,你每個月交的稅款,你看一下在這里面是不是。 看不懂可以看其他月份的。

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 21:18

有留抵,哎,看不到其他的,都還沒有打印出來,報稅是老板娘報的,系統進不去,更正了申報表留抵少了,關鍵賬上還沒修改好,

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 21:18

在大廳讓內網修改的

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快賬用戶6423 追問 2024-04-22 21:18

因為營業執照上是出口

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齊紅老師 解答 2024-04-22 21:24

那不清楚了 按這個做法留底不變才對

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快賬用戶6423 追問 2024-04-23 07:47

借管理費用-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21, 借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2970.21, -- 借管理費用-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21, 借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2970.21, 借貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2970.21, 貸應交稅費-未交增值稅2970.21

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快賬用戶6423 追問 2024-04-23 07:48

老師,這個上面與下面分錄啥區別啊,我現在做的是下面這個分錄,不需要轉交未交增值稅嗎

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快賬用戶6423 追問 2024-04-23 07:49

是因為有留抵所以不需要嗎

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快賬用戶6423 追問 2024-04-23 07:49

2024.1月份交了這筆錢還有滯納金

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齊紅老師 解答 2024-04-23 07:50

第一種是有留底的直接理由,抵了這一次欠款。 第二種結轉需要繳納的增值稅。

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快賬用戶6423 追問 2024-04-23 07:53

她要跟賬上一致,那我現在先用第一種方法對吧,老師。但是后面2024.1月又交了到時候怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-23 07:59

你好,你看下你的留底減少了嗎?你要么留底不動,交了稅款,要么留底減少不交稅。你看一下,你什么情況。不可能。你既交了稅款留底,還減少。

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快賬用戶6423 追問 2024-04-23 08:08

這個是她更改好了的2021年的

這個是她更改好了的2021年的
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齊紅老師 解答 2024-04-23 08:08

24行明明沒有金額,他點了扣款,怎么扣的?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 08:09

不用給我發了,我知道啦。圖片我已經看過了,沒有需要繳納的稅款呀。

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改了申報表,賬上最好和他一致。你看下你能反結賬修改吧。
2024-04-22
借應交稅費應交增值稅銷項2345.18 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,2970.21 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借營業外支出滯納金貸銀行存款。
2024-04-22
你好,你的六地就是對不上,你的留底應該是減去進項轉出再減去銷項之后的。
2024-04-22
你好 ; 你去看看 ; 你 這個留底進項稅退稅 退回來了嗎? ?
2022-07-13
你好 做了進項在其他流動資產里面體現的 你看進項明細里面
2021-01-22
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