您好,前面那個分錄不用的, 借:主營業(yè)務成本等-汽油費 20000 貸:銀行 15000 其他應付款-老板 5000
客戶打貨款的時候多付了100元,這個代收的100元我們要付給司機運費,請問怎么做分錄?(運費發(fā)生的時候,借 銷售費用 貸 其他應付款-司機 付運費的時候 其他應付款借100 貸 銀行存款100)
老師,你好。我們外貿公司付給貨代海運和港雜費用,賬單是一起出,一筆支付,開票的時候是代理經紀費,代理海運費。那我入賬憑證是 借 其他應付款 海運費 銷售費用 運輸費 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎?
我司有一筆挖機加油的費用 借:制造費用-油費 這比費用是幫挖機師傅代墊的 貸方怎么做呢 直接做其他應收款嗎 代墊的是名下某個股東的 貸:其他應付款王某某 然后這比錢要收回來 是借其他應付款王某某 貸其他應付款挖機師傅嗎
老師 請教個問題,就是運輸司機用我們老板信用卡加油的時候 我借:其他應收款 司機 貸:其他應收款 老板 后面司機來結算運費的時候 運費總的2萬 要扣墊付的這個油費 5000 我怎么出憑證呢
老師:1、施工單位內賬,老板收回前期車輛運輸費收入14000元直接付雇傭車輛運費4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運費8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應付款-老板1350備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
就是前面那個分錄先做了 , 因為他加油了要把賬搭上去 ,因為他加油了要把賬搭上去 ,因為加油和結算中間時間蠻長
您好,好的 借:主營業(yè)務成本等-汽油費 20000 貸:銀行 15000??其他應收款 司機? 5000