您好,同學,是可以這么做分錄的
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款
老師,你好,我們公司有代收代付款50000元,代收時,借 銀行存款50000 貸 其他應付款 某某 50000 然后幫他代付了部分款,支付的是他的車輛的保險費,這是賬務處理應該怎么做?付給平安保險公司了
我想問下 公司有比制造費用-勞務費 也就是 借:制造費用-勞務費 貸方做的應付賬款 我現(xiàn)在要轉到名下其中一個股東名下 借:應付賬款 貸:其他應付款某某某嗎
我司有一筆挖機加油的費用 借:制造費用-油費 這比費用是幫挖機師傅代墊的 貸方怎么做呢 直接做其他應收款嗎
我司有一筆挖機加油的費用 借:制造費用-油費 這比費用是幫挖機師傅代墊的 貸方怎么做呢 直接做其他應收款嗎 代墊的是名下某個股東的 貸:其他應付款王某某 然后這比錢要收回來 是借其他應付款王某某 貸其他應付款挖機師傅嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀