你好:你增值稅少交了,附加稅也會減少的
老師好,我們公司去年是一般納稅人后轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,今年沖紅了一般納稅人時開的發(fā)票,請問可以申請退稅嗎,如果一般納稅人時期一共繳納9000元增值稅,現(xiàn)沖紅的稅額有10000元,請問應(yīng)退稅額如何計算?
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時作廢,6月份按開票數(shù)申報繳納稅款,6月份對開重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請退稅,但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
,老師,問下一家公司4月從小規(guī)模變一般納稅人,2月開的1%的服務(wù)發(fā)票,在5月開1%的發(fā)票沖回,5月增值稅申報沒帶出負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致多交了增值稅和附加稅,這種情況是一定要更正5月的申報表嗎,還是可以從6月的申報表中減除未算的負(fù)數(shù)銷售額和增值稅?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我公司是深圳的一般納稅人,4月我們一次性開具大額增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額不夠抵扣,4月征期繳納增值稅額很高。如果在5月沖紅這些發(fā)票,能否申請退回繳納的稅款?是否只能在申報表上顯示待抵扣?
老師,我們是內(nèi)賬,財務(wù)賬里邊的預(yù)收賬款有余額的,業(yè)務(wù)端的預(yù)收賬款沒有余額了,要怎么調(diào)賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發(fā)票,金額10萬,公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結(jié)果對方公戶給我們少轉(zhuǎn)1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉(zhuǎn)了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
個體戶交經(jīng)營所得稅是多少萬以內(nèi)可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發(fā)票50萬,然后又開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票11000,我怎么入賬啊
老師,設(shè)計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補(bǔ)助,餐補(bǔ),電腦補(bǔ)貼,單獨發(fā)放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產(chǎn)的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
也就是說增值稅和附加稅可以一起辦理退稅是吧
對的,確實多交吶了,可以退