你好同學(xué),可以填寫的哈
老師好,有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國家級高新技術(shù)企業(yè),在這個季度,給補貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 謝謝
老師好,有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國家級高新技術(shù)企業(yè),在這個季度,給補貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 利潤總額為145034.47元, 謝謝
老師,公司2021年申請高新沒過,后面申請了培育資助(就是科技型中小企業(yè))通過了,2022年收到深圳市科技創(chuàng)新委員會補貼的10萬,我想問一下這10萬在匯算清繳時要填那個表啊,是A105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
老師今天申請高新技術(shù),政府給了高新技術(shù)培育獎,做的是營業(yè)外收入,利潤報表中,其中:政府補貼,這里要填一下嗎?
老師您好,我想問一下,我們高新企業(yè)匯繳高新的補貼入營業(yè)外收入了,但是現(xiàn)在有一筆2022年社保退款當(dāng)時入營業(yè)外收入了,但是今年把這筆收入沒沖以前年度損益,直接調(diào)整今年的營業(yè)外收入,導(dǎo)致實際收到的補貼就少了,我現(xiàn)在按賬上的營業(yè)外收入填政府利得那里可以嗎,以后不會查這個呀
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風(fēng)險嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進銷存匯總表顯示結(jié)余庫存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?