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老師好,有實操過高新技術企業的老師嗎?是國家級高新技術企業,在這個季度,給補貼了15萬, 利潤表里,營業收入是0,營業成本是0,政府補助的營業外收入有15萬, 那企業所得稅的表怎么填呢? 謝謝

2022-10-13 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 13:25

你好,你的利潤表發過來看看這里

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2022-10-13
就是按145034.47填列申報所得稅的額
2022-10-13
這筆 40 萬元的政府補貼不應填寫在 A105030 投資收益納稅調整明細表中。 企業收到的高新技術企業政府補貼,通常應根據具體情況判斷是否屬于不征稅收入。如果符合不征稅收入的條件,即企業能夠提供規定資金專項用途的資金撥付文件、財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求、企業對該資金以及以該資金發生的支出單獨進行核算,在年度匯算清繳申報時應填寫《A105000 納稅調整項目明細表》。在該表第 8 行 “(七)不征稅收入” 的第 4 列 “調減金額” 中填寫符合不征稅收入條件并作為不征稅收入處理,且已計入當期損益的金額。同時,若涉及專項用途財政性資金還應填報《A105040 專項用途財政性資金納稅調整明細表》,若涉及不征稅收入用于支出所形成的資產應填報《A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》。 如果不符合不征稅收入條件,則應計入應稅收入,在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A 類)》(A100000)中直接計入利潤總額,按照正常的企業所得稅計算方法繳納稅款,無需在 A105030 表中填寫
2025-03-31
您好,填寫補貼表單,包含營業外收入
2021-04-11
你好!2023年加上退款繳納企業所得稅嗎?你是計入2024年的營業外收入了?
2024-05-28
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