你好,這兩個(gè)是都不需要調(diào)整的
老師,小微企業(yè)沒領(lǐng)票,去年年收入不到16萬,增值稅減免記入營業(yè)外收入,今年發(fā)現(xiàn)少記收入3萬匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該怎么做賬?還有增值稅?財(cái)務(wù)年報(bào)還調(diào)嗎?
老師。小規(guī)模企業(yè),增值稅未達(dá)到30萬收入減免,這個(gè)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)放營業(yè)外收入哪里,其他,還是政府補(bǔ)助利得
老師,政府補(bǔ)助收入400萬,做了營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)收入做免稅處理,政府補(bǔ)助收入買了設(shè)備,這個(gè)支出還需要調(diào)增嗎
老師,政府補(bǔ)助收入400萬,做了營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)收入做免稅處理,政府補(bǔ)助收入買了設(shè)備,這個(gè)支出還需要調(diào)增嗎
老師公司收到的政府補(bǔ)貼,還有不足30萬小微企業(yè)的增值稅入在營業(yè)外收入了,年度匯算清繳要調(diào)增還是調(diào)減
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
計(jì)入了營業(yè)外收入,利潤總額不就多了,是不是應(yīng)該納稅調(diào)減
你好,這兩個(gè)是都不需要調(diào)整的 這兩個(gè)都計(jì)入了利潤總額,但是不屬于免征企業(yè)所得稅的所得,所以不需要調(diào)減應(yīng)納稅所得額