同學你好 調增的直接納稅調整明細表填寫
老師,現在所得稅申報了,財報也包報好了。那發現的增值稅轉出未記入費用,加計抵減增值稅未記入營業外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎?因為還沒有年結。匯算清繳時我會調增營業外收入
老師,小微企業沒領票,去年年收入不到16萬,增值稅減免記入營業外收入,今年發現少記收入3萬匯算清繳調增,應該怎么做賬?還有增值稅?財務年報還調嗎?
去年企業享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業外收入。今年的匯算清繳應該怎么調整呢?
去年企業享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業外收入。今年的匯算清繳應該怎么調整呢?
去年的主營業務收入,由于貨款被沒收了10萬,本來是應該做其他業務支出,但是去年記錯了,記了減少了主營業務收入的憑證,現在也已經做了匯算清繳,造成申報去年的企業所得稅同增值稅納稅申報的主營業務收入數額相差10萬,今年怎樣調整這10萬元?謝,!!
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收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進項轉出么
注冊資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復
高速公路通行費專用發票可以計算抵扣嗎?
應納稅額是填本期累計金額嗎,利潤表
請問老師,小企業會計準則,利潤表這里有個財務費用其中利息費用(收入以-號填列),這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣
老師是105020表嗎?調增的收入和增值稅應該怎么做賬?
借應收貸以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅減免稅 借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝